為進一步加強公司內控合規管理,確保內控合規體系的有效性和合理性,3月12日,有研稀土召開了2023年內控合規體系管理評審會。有研新材黨委副書記、紀委書記、首席合規官劉慧舟,有研稀土有關領導班子成員出席會議,公司副總經理、首席合規官許國棟主持會議。
會上,公司合規辦、各部門、子公司分別匯報了2023年內控合規體系建設及運行情況,分析了內控監督檢查發現問題的原因,并提出整改措施;針對業務中存在的風險進行了仔細梳理,制定出切實可行的防范措施和方案。
公司領導班子對各部門、子公司的工作進行了分析和點評,既充分肯定成績,又提出了更高的工作要求。一要樹立合規工作全員參與、全流程管理的觀念;二要加強制度宣貫,強調剛性執行;三要加強相關流程的貫通融合,打破部門壁壘,強調部門間協作;四要定期開展部門和子公司間的交叉檢查,互相學習、取長補短。
劉慧舟指出,管理評審是對體系運行效果進行評價的一種有效工具,有研稀土作為有研新材重要二級公司,下一步要做好供應商管理、授信管理、新制定內控流程的實施驗證評價、子公司合規統籌管理等幾個方面的工作。

有研新材合規部有關負責人,有研稀土各部門、子公司的主要負責人及合規管理員等通過線上線下方式參加了會議。